税收筹划技术有哪些,税收筹划绩效评估

提问时间:2020-03-30 00:58
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admin 2020-03-30 00:58
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税收筹划中有哪些相关风险 应采取什么风险评估方法及控制措施

企业税收筹划的步骤是什么?

(一)了解纳税企业的基本情况和纳税企业的要求; 2.计划和分类企业的有关财税政策; 3.估算和分析计划企业的税收; 4.设计和起草税收筹划计划; 5.与税收有关的税收筹划纠纷加工; 6.跟踪税收筹划计划的实施和绩效评估

中国税务咨询师

应该这应该是2010年的首次测试

让我给您一份北京招生手册的副本(您可以将其粘贴到WORD上以查看详细信息)

。 [项目背景]

随着公司多元化和国际运营成为规范,公司税务事务变得越来越复杂,与税务相关的成本在增加,与税务相关的风险也在逐渐增加。企业迫切需要大量了解税收政策并具有实践经验的人员。综合性和战斗型税务相关专业人员计划和安排各种经济活动,例如业务运营,投资,财务管理,组织和贸易。同时,他们是否能够充分利用国家的税收优惠政策,也成为公司招聘和评估财务和税务专业人士的新标准。

二,[项目功能]

1.定位于高水平和国际化的目标是培养一批熟悉中国国情,了解国际惯例,掌握先进的税收管理技术和方法的高级财务和管理人才,以及擅长国际合作。

2.根据最新的国际税收政策趋势,随时调整培训内容,以适应国内税收政策和法规的变化。

3.课堂由国内外业内权威人士授课。案例分析等大量主观问题可激发学生的主动性和创造力,并培养他们的综合分析,判断和决策能力。

4.建议雇主解决就业问题。

三,[参与者]

Ø企业的董事会成员,总经理,负责税收的副总经理,税务总监,首席财务官,税务经理,税务总监以及企业的其他中高级管理人员

Ø税务机关和税务中介专业人员,例如税务局,税务公司,会计师事务所;

Ø高校财务和会计领域的教师和税务相关科研专业人员;

Ø税务和金融专业人士。

24. [课程]考试科目:“税收法”,“税收会计”,“税收筹划”,“国际税收”

5. [参加条件](只要满足以下条件之一)

Ø大专以上学历,并曾在财务和会计领域从事税务相关工作三年以上;

Ø拥有学士学位,并且从事会计和税务相关工作已有两年以上;

Ø具有会计资格,并且在会计和税务相关职位工作了三年以上;

六,[组织]

实施具有统一国家组织,统一考试时间,统一考试大纲,统一考试主张和统一通过标准的考试系统。该培训采用了面对面的教学和自学相结合的方式,并且侧重于考试前的咨询和回答问题。

VII,[证书价值]

1.人力资源和社会保障部CETTIC将向符合资格的人员颁发统一的国家税务顾问证书,并盖上中央财经大学税收学院的公章。“ CETTIC证书”是供学员练习的凭证,以及在申请职业技能鉴定时的相关专业资格培训证书。该证书的序列号是唯一的代码,该证书具有通用性,已获得国家认可,可以在Internet上进行检查。

2.合格人员名单被纳入中国的税务专业人才库,这是一个推荐和选择雇主进行税务专业人才和筛选能力的重要平台。

3.符合条件的人可以向中央财经大学税收学院申请税收学研究生学位证书,考试成绩优异的人可以推荐就业。

VIII,[收费]

统一费:2600元/人(包括培训,教材,培训课件,考试,计分,专家评审,证书,管理和技术服务费);

U员培训5800元/人/年,包括6次为期12天的培训,培训讲座,问答,午餐等。

注:这次注册的学生可以免除培训证书考试费,符合条件的学生可以申请豁免。

附件二:2010年会员培训课程时间表和教师

1.课程(1)

模块1:税收政策,法律和改革

解释最近发布的税收政策和法规,分析转让税制改革的主要内容和影响,增值税转型的主要内容和影响,消费税改革的主要内容和影响,营业税改革,出口退税的主要内容和影响政策调整问题,特殊税收调整实施措施的解释(试行)。

模块2:税收筹划实践

高进平:世界税收联合会中国税收研究人员,国家税务总局扬州税收学院教授,​​中国著名税收筹划专家

中国注册税务师协会讲师,中国注册会计师,税务会计师

梁俊娇:中央财经大学税务学院副院长,税收筹划司司长

黄希华:中央财经大学税务学院教授,​​著名税务专家

蔡畅:中央财经大学税务学院副教授,博士。会计(中国第一个税收会计和税收筹划研究方向)

著名的金融和税务专家

III。课程(2)(本课程的申请人可以申请国际注册内部控制员资格证书)

模块7:内部审计和公司治理

内部审计在公司治理,风险与控制,内部审计风险与控制,内部审计与外部审计协作等方面的作用。

模块8:内部控制和风险管理

企业设计内部控制的风险控制(设计内部控制及其准备的基础,内部控制的设计过程,设计内部控制的关键环节),内部控制的评估(内部控制评估的基础和它的责任,内部控制评估整个过程和风险点,内部控制的自我评估),风险管理审计,内部控制,风险管理案例分析。

模块9:信息系统审核

IT风险管理模型和信息系统审计,信息系统审计标准,指南和程序,IT审计过程和方法,IT治理框架,IT组织结构和人力资源管理,IT政策,标准和程序。

模块10:绩效评估和审核

绩效审核的程序和内容,绩效审核的技术方法,绩效评估标准的选择,后续审核报告的准备以及绩效审核的案例分析。

模块11:欺诈审计与控制

欺诈的类型和特征,欺诈审计的特征和趋势,虚假财务报告的分析和识别,欺诈审计的技术和方法。

模块12:基本建设项目的后续审核

进行施工程序的合格性检查,项目招标的筛选和审查,施工合同和无效合同,清单评估下的项目成本和最终帐户的审计,项目施工期间的反商业贿赂和基础设施财务欺诈的调查和审计,建设项目绩效审计指标的建设与评估,建设项目审计案例分析。

24.课程的这一部分将邀请专家

本课程由具有多年内部控制和风险管理经验的领导人和专家授课,这些部门来自财政部,国家审计署,国家委员会,证券监管委员会,国家会计学院,南京审计学院,以及国际知名企业。一些专家如下:

王光远中国内部审计协会副会长福建审计署副主任

时现在南京审计学院副院长教授

陈丹萍南京审计学院国际审计学院副院长

崔振龙重庆特别任务办公室副主任,审计办公室

李晓慧中央财经大学会计学院教授,​​副院长

熊扬熊盛生南京大学商学院会计系主任兼教授

陈颂生北京工业大学会计学系教授